|
|
Faktúra |
460
|
kábel
|
17,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
BGnet s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
mrazené výrobky
|
408,54 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
08.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
antigénové testy
|
375,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Unizdrav s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pracovný odev
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravné karty
|
63,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
adaptér, toner
|
535,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BGnet s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava tlačiarne
|
244,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
realizácia VO
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
CEVEO s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
spostr. vyd.Mand.cert. + QSCD
|
68,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
NERO 2000 s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
príprava rozpočtu a zameranie stavieb
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
DOMIVO s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
tonerová kazeta
|
128,00 |
s DPH |
20220006
|
|
01.03.2022 |
BGnet s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
serverové služby
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
01.03.2022 |
Tibor Bögi |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
správa IT parku
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
01.03.2022 |
Tibor Bögi |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
el.en.
|
3 723.90 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE a.s. |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobil
|
39,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
06.03.2022 |
Orange |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
767,64 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
07.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
mrazené výrobky
|
72,81 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
08.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
239,14 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
31.01.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
odvoz kuchynského odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
05.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
227,42 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
20.03.2022 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |