|
Faktúra |
230102338
|
potraviny
|
2 248,82 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.04.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230102473
|
potraviny
|
1 178,99 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
05.04.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230102782
|
potraviny
|
1 533,65 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
21.04.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230102966
|
potraviny
|
1 675,97 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.05.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230103249
|
potraviny
|
1 215,02 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.05.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230103515
|
potraviny
|
2 313,21 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
19.05.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
230103823
|
potraviny
|
2 353,15 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
31.05.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
232001355
|
učebné pom.
|
41,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
232002755
|
učebné pom.
|
142,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
351486105
|
učebné pom.
|
25,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
390001781
|
čerpanie zo soc.fondu
|
690,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
534220401
|
Interierové vybavenie
|
6 893,33 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
534220403
|
Interierové vybavenie
|
3 105,12 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
670222507
|
potraviny
|
416,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
670222508
|
potraviny
|
658,84 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
670222818
|
potraviny
|
208,28 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
670227100
|
potraviny
|
297,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.11.2022 |
|
Faktúra |
670227109
|
potraviny
|
439,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.11.2022 |
|
Faktúra |
670227113
|
potraviny
|
37,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.11.2022 |
|
Faktúra |
670227510
|
potraviny
|
1 325,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.11.2022 |